2017年部門預算
發(fā)布時間:2017年01月25日 來源:中山市歸國華僑聯(lián)合會
第一部分 中山市歸國華僑聯(lián)合會概況
一、主要職責
(一)引導和組織歸僑、僑眷學習馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想和習近平新時代中國特色社會主義思想,學習實踐科學發(fā)展觀,堅持解放思想、實事求是、與時俱進,做好歸僑、僑眷的思想政治工作,團結和帶領他們?yōu)槿娼?/span>成小康社會貢獻力量。
(二)圍繞經濟建設這一中心,廣泛團結和動員歸僑、僑眷、海外僑胞投身到改革開放和現(xiàn)代化建設中來;積極為引進海外人才、資金和智力服務,促進海內外經貿合作和科技交流;努力為歸僑、僑眷興辦企事業(yè)和海外僑胞來華工作服務。
(三)積極參與政治、經濟、文化和社會事務活動;積極參與社會管理和公共服務,反映歸僑、僑眷和海外僑胞的意見和要求;積極參與政治協(xié)商,發(fā)揮民主監(jiān)督作用;積極參與協(xié)商和推薦市人民代表大會歸僑、僑眷代表人選,提名政治協(xié)商會議的歸僑、僑眷委員人選,促進社會主義民主政治建設。
(四)宣傳貫徹黨和國家關于僑務工作的方針、政策和法律、法規(guī);促進《中華人民共和國歸僑僑眷權益保護法》的實施;加強對歸僑、僑眷的法制宣傳教育;為歸僑、僑眷和海外僑胞提供政策咨詢和法律服務。
(五)密切與海外僑胞及其社團的聯(lián)系,促進海外僑胞關系的和諧,加深鄉(xiāng)誼親情,鼓勵他們同居住地人民和睦相處,為居住地的繁榮和發(fā)展作出貢獻,為促進我國人民與各國人民的相互了解和友好合作發(fā)揮橋梁作用。加強同香港、澳門特別行政區(qū)歸僑、僑眷及其社團的聯(lián)系,支持他們?yōu)橄愀?、澳門的長期繁榮穩(wěn)定發(fā)揮積極作用;積極宣傳貫徹“祖國統(tǒng)一”方針,密切與臺灣地區(qū)歸僑、僑眷及其社團的聯(lián)系,為實現(xiàn)祖國完全統(tǒng)一貢獻力量。
(六)引導和鼓勵歸僑、僑眷弘揚以愛國主義為核心的民族精神,維護各族人民大團結,積極開展群眾性社會主義精神文明創(chuàng)建活動,不斷提高思想道德素質和科學文化素質,做有理想、有道德、有文化、有紀律的公民。弘揚中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化,推進海外華文教育,開展海內外文化、學術交流,協(xié)助歸僑、僑眷和海外僑胞在國內興辦科教文衛(wèi)體和其他社會公益事業(yè)。
(七)加強僑聯(lián)自身建設,發(fā)揚民主,廉潔奉公,面向基層,面向群眾,全心全意為歸僑、僑眷和海外僑胞服務。指導鎮(zhèn)區(qū)僑聯(lián)和市僑聯(lián)下屬團體會員開展工作。重視培養(yǎng)、推薦和選拔德才兼?zhèn)涞臍w僑、僑眷干部。努力建設一支政治堅定、業(yè)務精通、作風過硬、紀律嚴明的高素質干部隊伍。
(八)完成省及市委、市政府交辦的各項任務。
二、機構設置
(一)本部門無下屬單位,部門預算為聯(lián)合會本級預算。
本部門內設機構、人員構成情況:中山市歸國華僑聯(lián)合會編制數(shù)13名,其中參照公務員管理事業(yè)編制11名,編內后勤服務人員1名,雇員指標1名。2017年在職人員13名,其中參照公務員管理事業(yè)編制11名,原編內后勤服務人員1名,雇員1名。離退休11名。
(二)市僑聯(lián)機關設置為3個部(室),即辦公室、聯(lián)絡經濟部、宣傳部。
第二部分 2017年年部門預算表(詳見附件)
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)
六、一般公共預算基本支出情況表(按支出經濟分類科目)
七、一般公共預算項目支出情況表(按支出經濟分類科目)
八、一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表
九、政府性基金預算支出情況表
十、部門預算基本支出預算表
十一、部門預算項目支出及其他支出預算表
第三部分 2017年部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況
2017年本部門收入預算577.89萬元,比上年減少74.03萬元,下降11.36%,主要原因是華僑事務和黨委辦公廳(室)及相關機構事務經費減少;支出預算577.89萬元,比上年減少39.50萬元,下降6.84%,主要原因是華僑事務和培訓支出經費減少。
二、“三公”經費安排情況說明
2017年本部門“三公”經費預算安排41萬元,比上年減少1.64萬元,下降3.85%,主要原因是2017年不舉辦僑界群眾文化節(jié),接待海及港澳社團、鄉(xiāng)親人數(shù)減少。其中:因公出國(境)費34萬元,比上年增加0.35萬元,增長1.04%,主要原因是2017年參加中山世界懇親大會出國(境)團組增加;公務用車購置及運行費0萬元,與上年保持不變;公務接待費7萬元,比上年減少1.99萬元,下降22.14%,主要原因是2017年不舉辦僑界群眾文化節(jié),接待海及港澳社團、鄉(xiāng)親人數(shù)減少。
三、機關運行經費安排情況
2017年,本部門機關運行經費安排20.38萬元,比上年減少7.61萬元,降低27.19%,主要原因是辦公費、差旅費減少。其中:辦公費9萬,印刷費3萬,郵電費2.5萬,差旅費0.6萬,會議費1萬,福利費1萬,日常維修費3.28萬,專用材料及一般設備購置費0元,辦公用房水電費0元,辦公用房取暖費0元,辦公用房物業(yè)管理費0元,公務用車運行維護費0元等。
四、政府采購情況
2017年本部門政府采購安排13.60萬元,其中:貨物類采購預算5.20萬元,工程類采購預算0萬元,服務類采購預算8.40萬元等。
五、國有資產占有使用情況
截至2017年12月31日,市僑聯(lián)沒有公車。2017年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
六、預算績效信息公開情況
2017年市僑聯(lián)實行績效目標管理的項目0個。
七、財稅政策和規(guī)章制度
本單位無財稅政策和規(guī)章制度的相關說明。
第四部分 名詞解釋
(一)一般公共預算撥款收入:指市財政當年撥付資金。
(二)一般公共服務支出(類)港澳臺僑事務(款)行政運行(項):指市僑聯(lián)用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
(三)一般公共服務支出(類)港澳臺僑事務(款)華僑事務(項):市僑聯(lián)用于歸僑僑眷、華僑華人工作的項目支出。
(四)社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):指市僑聯(lián)離退休干部局統(tǒng)一管理的部機關離退休人員的支出。
(五)住房保障(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):指根據(jù)《國務院關于進一步深化城鎮(zhèn)住房制度改革加快住房建設的通知》(國發(fā)〔1998〕23號)的規(guī)定,從1998年下半年停止實物分房后,對無房職工發(fā)放的住房貨幣化改革補貼資金。
(六)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(七)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(八)“三公”經費:納入中央財政預決算管理的“三公“經費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(九)機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
| 附件下載 | 2017年部門預算項目支出及其他支出預算表11.xls | 下載 | |
| 附件下載 | 2017財政撥款收支總體情況表04.xls | 下載 | |
| 附件下載 | 2017年部門預算基本支出預算表10.xls | 下載 | |
| 附件下載 | 2017年政府性基金預算支出情況表09.xls | 下載 | |
| 附件下載 | 2017收入總體情況表02.xls | 下載 | |
| 附件下載 | 2017收支總體情況表01.xls | 下載 | |
| 附件下載 | 2017一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表08.xls | 下載 | |
| 附件下載 | 2017一般公共預算基本支出情況表(按支出經濟分類科目)06.xls | 下載 | |
| 附件下載 | 2017一般公共預算項目支出情況表(按支出經濟分類科目)07.xls | 下載 | |
| 附件下載 | 2017一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)05.xls | 下載 | |
| 附件下載 | 2017支出總體情況表03.xls | 下載 |